Skip to content

Aloitusopas

Tämä opas auttaa sinua ottamaan Fitorin laskutusmoduulin käyttöön tehokkaasti.

Vaatimukset

Ennen laskutuksen aloittamista varmista:

  • [ ] Organisaation perustiedot on syötetty
  • [ ] Pankkitiedot on määritetty
  • [ ] Laskutuspohjat on konfiguroitu
  • [ ] Kirjanpidon tilit on yhdistetty

Vaihe 1: Perusasetukset

Laskutustiedot

  1. Siirry Asetukset > Laskutus
  2. Täytä organisaation tiedot:
    • Yrityksen nimi
    • Y-tunnus
    • Osoitetiedot
    • Pankkitili (IBAN)
    • OVT-tunnus (verkkolaskutus)

Laskunumerointi

Määritä laskunumerointi:

  • Alkava numero
  • Etuliite (valinnainen)
  • Vuosikohtainen numerointi

Maksuehdot

Aseta oletusmaksuehdot:

MaksuehtoKuvaus
14 päivääOletusasetus
7 päivääNopea maksuehto
30 päivääPidennetty maksuaika

Vaihe 2: Laskutuspohjat

Oletuslaskupohja

  1. Siirry Asetukset > Laskutuspohjat
  2. Muokkaa oletuslaskupohjaa
  3. Lisää logo
  4. Tarkista asettelu
  5. Tallenna

Laskupohjan sisältö

Laskupohja sisältää:

  • Yrityksen logo ja tiedot
  • Laskun tiedot (numero, päivämäärä)
  • Asiakkaan tiedot
  • Laskurivit
  • Loppusumma ja ALV
  • Maksutiedot ja viitenumero
  • Eräpäivä

Muistutuspohja

Luo erillinen pohja muistutuksille:

  • Alkuperäisen laskun tiedot
  • Muistutusmaksu
  • Viivästyskorko

Vaihe 3: Laskutustilit

Ensimmäisen tilin luominen

  1. Siirry Laskutus > Laskutustilit
  2. Klikkaa Uusi laskutustili
  3. Täytä asiakkaan tiedot:
    • Nimi
    • Laskutusosoite
    • Sähköposti
    • Y-tunnus (yritykset)
  4. Tallenna

Yhteys vuokralaisiin

Laskutustilit voivat syntyä automaattisesti:

  • Uusi vuokrasopimus luo laskutustilin
  • Vuokralaisen tiedot kopioituvat
  • Yhteys säilyy koko vuokrasuhteen ajan

Vaihe 4: Toistuvat laskutukset

Vuokralaskutuksen automatisointi

  1. Siirry Laskutus > Tilaukset
  2. Järjestelmä on luonut tilaukset sopimuksista
  3. Tarkista tilausten tiedot
  4. Aktivoi tarvittaessa

Laskutusaikataulu

Määritä milloin laskut luodaan:

AsetusKuvaus
Kuukauden alussaLaskutus 1. päivä
EnnakkoonX päivää ennen eräpäivää
JälkikäteenKuukauden lopussa

Vaihe 5: Ensimmäinen lasku

Luo testilasku

  1. Klikkaa Uusi lasku
  2. Valitse laskutustili
  3. Lisää testirivi
  4. Esikatsele
  5. Tallenna luonnoksena

Tarkista lasku

Varmista ennen lähetystä:

  • [ ] Oikea vastaanottaja
  • [ ] Oikeat summat
  • [ ] Oikea viitenumero
  • [ ] Oikea eräpäivä
  • [ ] ALV-käsittely oikein

Lähetä lasku

  1. Avaa lasku
  2. Valitse lähetystapa:
    • Verkkolasku
    • Sähköposti (PDF)
    • Tulostus
  3. Lähetä

Vaihe 6: Maksujen käsittely

Pankkiyhteyden testaus

  1. Siirry Asetukset > Pankkiyhteys
  2. Testaa yhteys
  3. Nouda testimaksut

Maksujen kohdistus

Kun maksuja saapuu:

  1. Järjestelmä yrittää automaattisen kohdistuksen
  2. Tarkista kohdistumattomat maksut
  3. Kohdista manuaalisesti tarvittaessa

Tarkistuslista

Varmista ennen tuotantokäyttöä:

  • [ ] Laskutustiedot oikein
  • [ ] Laskupohja hyväksytty
  • [ ] Laskunumerointi toimii
  • [ ] Testilasku lähetetty ja vastaanotettu
  • [ ] Pankkiyhteys toimii
  • [ ] Maksut kohdistuvat oikein
  • [ ] Kirjanpitokirjaukset syntyvät

Yleisimmät ongelmat

Lasku ei lähde

Tarkista:

  • Onko vastaanottajan sähköposti oikein?
  • Onko verkkolaskuosoite voimassa?
  • Onko lähetyspalvelu konfiguroitu?

Viitenumero virheellinen

  • Tarkista viitenumeron laskentatapa
  • Varmista että pituus on oikea
  • Testaa tarkistusnumeron laskenta

Maksu ei kohdistu

  • Tarkista onko viite oikein maksussa
  • Varmista että lasku on avoin
  • Kohdista manuaalisesti

Seuraavat askeleet

  1. Laskutustilit - Opettele tilien hallinta
  2. Laskut - Laskujen käsittelyn yksityiskohdat
  3. Maksut - Maksujen käsittely

Tuki

Jos kohtaat ongelmia: